显然,正力新能目前尚未盈利。从招股书来看,客户集中度过高或者说过于依赖某一个大客户是主要影响因素。2021年至2023年和2024年一季度,正力新能最大客户的销售收入分别占总收入的55.2%、29.3%、28.3%和47.0%;前五大客户的销售收入分别占总收入的89.1%、90.4%、77.8%和86.6%。
其中,对于2022年亏损扩大,正力新能解释称,主要由于客户X于2022年取消了用于BEV的三元电池产品采购订单。
产能方面,截至2024年3月31日,正力新能电芯产品的设计总产能为25.5GWh。主要产线均布局于常熟。计划于2026年前将设计产能扩大至50.5GWh。
维科网锂电注意到,今年4月26日,正力新能在苏州签约“年产25GWh动力电池制造项目”。该项目固定资产投资70亿元,占地面积788亩,建成后将满足约50万辆/年的新能源汽车高性能动力电池产品供应配套。
本次IPO,正力新能募集资金拟用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线;用于各项研发活动;及用作为营运资金及其他一般公司用途拨资。
研发方面,截至2024年3月31日,正力新能的研发团队全职人数超过900人,其中约25%拥有硕士及以上学历;已提交2897项专利申请,并已获授1813项专利。